日期:2012-08-21 11:04
为公司2012年度内部控制审计机构的议案》
鉴于四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司的常年财务审计机构,对公司的经营业务、财务状况、内部流程、风险管控等要素较为熟悉,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司内部控制审计工作的要求,公司拟聘请其为2012年度内部控制审计机构,聘期一年。2012年内部控制审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与华信会计师事务所协商确定。
公司独立董事对该事项进行了事前认可,并在会议审议该议案时发表了独立意见:同意聘请四川华信(集团)会计师